Empenho
Número: 11677/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.661,98
Liquidado: R$  5.661,98
Pago: R$  5.661,98
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.661,98 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.661,98 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.661,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
393
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, CRAS PRACA CEU.
R$  5.661,98
10/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, CRAS PRACA CEU.
R$  5.661,98