Empenho
Número: 12176/2023
Data: 14/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  786,31
Liquidado: R$  786,31
Pago: R$  786,31
Tipo de despesa
1064/2023 - R$  786,31 (Empenhado)
1064/2023 - R$  786,31 (Liquidado)
1064/2023 - R$  786,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1128
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
14/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N° 2244/2021, AQUISICAO DE CAIXAS DE COLMEIA PARA A APICULTURA, DESTINADAS AOS PRODUTORES DE MEL DOS ASSENTAMENTOS DE SORRISO-MT, CONF. OFICIO DCONV N° 113/2023.
R$  786,31
17/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nø 2244/2021, AQUISICAO DE CAIXAS DE COLMEIA PARA A APICULTURA, DESTINADAS AOS PRODUTORES DE MEL DOS ASSENTAMENTOS DE SORRISO-MT, CONF. OFICIO DCONV Nø 113/2023.
R$  786,31