Empenho
Número: 12452/2023
Data: 20/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.046,51
Liquidado: R$  2.046,51
Pago: R$  2.046,51
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  2.046,51 (Empenhado)
1023/2023 - R$  2.046,51 (Liquidado)
1023/2023 - R$  2.046,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
545
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.43/2022
R$  2.046,51
09/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.43/2022
R$  2.046,51
11/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.43/2022
R$  2.046,51