Empenho
Número: 13582/2023
Data: 03/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.687,50
Liquidado: R$  2.687,50
Pago: R$  2.687,50
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  2.687,50 (Empenhado)
1082/2023 - R$  2.687,50 (Liquidado)
1082/2023 - R$  2.687,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DDE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DE ROBOTICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  2.687,50
25/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DDE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DE ROBOTICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  2.687,50
28/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DDE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DE ROBOTICA NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  2.687,50