Empenho
Número: 13928/2023
Data: 09/08/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  10.000,00
Pago: R$  10.000,00
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  10.000,00 (Liquidado)
1002/2023 - R$  10.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1167
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
09/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  10.000,00
10/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  131,42
12/09/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  321,66
26/09/2023
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  9.546,92
27/09/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  9.546,92