Empenho
Número: 14576/2023
Data: 24/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  10.148,02
Liquidado: R$  6.615,83
Pago: R$  6.615,83
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  10.148,02 (Empenhado)
1023/2023 - R$  6.615,83 (Liquidado)
1023/2023 - R$  6.615,83 (Pago)
1049/2023 - R$  6.349,95 (--)
1049/2023 - R$  254,37 (--)
1049/2023 - R$  6.095,58 (--)
1049/2023 - R$  6.095,58 (--)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO PERSONALIZADO PARA O ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.P. 75/2022.
R$  10.148,02
23/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO PERSONALIZADO PARA O ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.P. 75/2022.
R$  6.615,83
20/12/2023
Anulação
ANULACAO CONF. OFICIO SEMOSP N. 815/2023
R$  3.532,19