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Transparencia

Empenho
Número: 14905/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.142,95
Liquidado: R$  6.142,95
Pago: R$  6.142,95
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  6.142,95 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.142,95 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.142,95 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.142,95

30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.142,95

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