Empenho
Número: 15564/2023
Data: 05/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.550,00
Liquidado: R$  2.425,60
Pago: R$  2.425,60
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  2.550,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$  2.425,60 (Liquidado)
1023/2023 - R$  2.425,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
205
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$  2.550,00
29/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$  2.425,60
01/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$  2.425,60