Empenho
Número: 15941/2023
Data: 12/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  35.065,20
Liquidado: R$  35.065,20
Pago: R$  35.065,20
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$  35.065,20 (Empenhado)
1030/2023 - R$  35.065,20 (Liquidado)
1030/2023 - R$  35.065,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
12/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (BOLSA DRENAVEL E BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO N.3.290/2023 CONF. P.E.12/2023
R$  35.065,20
10/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (BOLSA DRENAVEL E BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO N.3.290/2023 CONF. P.E.12/2023
R$  35.065,20
11/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (BOLSA DRENAVEL E BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO N.3.290/2023 CONF. P.E.12/2023
R$  35.065,20