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Transparencia

Empenho
Número: 16624/2023
Data: 22/09/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  45.559,30
Pago: R$  45.559,30
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  45.559,30 (Liquidado)
1002/2023 - R$  45.559,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
770
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
22/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (UPA)
R$  50.000,00

25/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (UPA)
R$  8.781,20

27/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (UPA)
R$  8.781,20

26/10/2023
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (UPA)
R$  36.778,10

30/10/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (UPA)
R$  36.778,10

01/12/2023
Anulação
ANULADO PARA MUDANCA DE FONTE
R$  4.440,70

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