Empenho
Número: 16683/2023
Data: 22/09/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  155.000,00
Liquidado: R$  101.428,67
Pago: R$  101.428,67
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  155.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  101.428,67 (Liquidado)
1002/2023 - R$  101.428,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
22/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(CRECHES)
R$  155.000,00
26/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(CRECHES)
R$  2.960,62
27/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(CRECHES)
R$  2.960,62
25/10/2023
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(CRECHES)
R$  98.468,05
30/10/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(CRECHES)
R$  98.468,05
01/12/2023
Anulação
TROCA DE FONTE
R$  53.571,33