Empenho
Número: 16888/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  31.625,28
Liquidado: R$  31.625,28
Pago: R$  31.625,28
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  31.625,28 (Empenhado)
PESSOAL - R$  31.625,28 (Liquidado)
PESSOAL - R$  31.625,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2056
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 255 - 2045 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC DOS DIR DA
R$  31.625,28
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 255 - 2045 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC DOS DIR DA
R$  31.625,28