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Transparencia

Empenho
Número: 16842/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.889,24
Liquidado: R$  5.889,24
Pago: R$  5.889,24
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  298,00 (--)
1004/2023 - R$  298,00 (--)
PESSOAL - R$  5.889,24 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.889,24 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.889,24 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
823
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2103
Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 009 - 1552 - LABORATORIO MUNICIPAL SAUDE
R$  5.889,24

28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 009 - 1552 - LABORATORIO MUNICIPAL SAUDE
R$  5.889,24

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