Empenho
Número: 17599/2023
Data: 05/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.608,17
Liquidado: R$  6.608,17
Pago: R$  6.608,17
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  6.608,17 (Empenhado)
1049/2023 - R$  6.608,17 (Liquidado)
1049/2023 - R$  6.608,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
621
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACO E MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  6.608,17
28/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACO E MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  6.608,17
30/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACO E MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.P.75/2022
R$  6.608,17