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Transparencia

Empenho
Número: 17842/2023
Data: 09/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  393,50
Liquidado: R$  393,50
Pago: R$  393,50

Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  393,50 (Empenhado)
1042/2023 - R$  393,50 (Liquidado)
1042/2023 - R$  393,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
09/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 13/2023.
R$  393,50

26/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 13/2023.
R$  393,50

30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 13/2023.
R$  393,50

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