Empenho
Número: 17815/2023
Data: 09/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.832,50
Liquidado: R$  4.832,50
Pago: R$  4.832,50
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  4.832,50 (Empenhado)
1023/2023 - R$  4.832,50 (Liquidado)
1023/2023 - R$  4.832,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
368
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
R$  4.832,50
13/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
R$  4.832,50
14/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
R$  4.832,50