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Transparencia

Empenho
Número: 18477/2023
Data: 23/10/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  22.886,14
Pago: R$  22.886,14
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  6.061,88 (Liquidado)
1002/2023 - R$  6.061,88 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
23/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  30.000,00

26/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  6.061,88

30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  6.061,88

27/12/2023
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  16.824,26

28/12/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  16.824,26

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