Empenho
Número: 18749/2023
Data: 25/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  182.507,84
Liquidado: R$  182.507,84
Pago: R$  182.507,84
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  182.507,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$  182.507,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$  182.507,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  182.507,84
27/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  182.507,84