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Transparencia

Empenho
Número: 19568/2023
Data: 07/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  91.216,74
Liquidado: R$  91.216,74
Pago: R$  91.216,74
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  91.216,74 (Empenhado)
PESSOAL - R$  91.216,74 (Liquidado)
PESSOAL - R$  91.216,74 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
704
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
07/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, PROVENTOS- ATENCAO BASICA.
R$  91.216,74

10/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, PROVENTOS- ATENCAO BASICA.
R$  91.216,74

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