Empenho
Número: 19921/2023
Data: 13/11/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  130.000,00
Liquidado: R$  130.000,00
Pago: R$  130.000,00
Tipo de despesa
1099/2023 - R$  130.000,00 (Empenhado)
1099/2023 - R$  113.424,88 (Liquidado)
1099/2023 - R$  113.424,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
943
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2116
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
13/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. OFICIO 818/2023/SGP/SEMAD.
R$  130.000,00
16/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. OFICIO 818/2023/SGP/SEMAD.
R$  56.712,44
13/12/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. OFICIO 818/2023/SGP/SEMAD.
R$  56.712,44
26/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REEMBOLSO REFERENTE AO SµLARIO E ENCARGOS SOCIAS DA SERVIDORA CRISTIANE L. DE SOUZA, CONF. OFICIO 818/2023/SGP/SEMAD.
R$  16.575,12