Empenho
Número: 19935/2023
Data: 13/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  545.150,00
Liquidado: R$  545.150,00
Pago: R$  545.150,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  545.150,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
13/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 306/2023, FORNECIMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ESPORTES, VIG: 13/11/2023 A 31/12/2023, CONF. P.E. 25/2023.
R$  545.150,00
15/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 306/2023, FORNECIMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ESPORTES, VIG: 13/11/2023 A 31/12/2023, CONF. P.E. 25/2023.
R$  545.150,00