Empenho
Número: 20050/2023
Data: 14/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.900,00
Liquidado: R$  3.900,00
Pago: R$  3.900,00
Tipo de despesa
1074/2023 - R$  0,01 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
14/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 306/2023, FORNECIMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ESPORTES, VIG: 13/11/2023 A 31/12/2023, CONF. P.E. 25/2023.
R$  3.900,00
15/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 306/2023, FORNECIMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ESPORTES, VIG: 13/11/2023 A 31/12/2023, CONF. P.E. 25/2023.
R$  3.900,00