Empenho
Número: 20092/2023
Data: 16/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.049,60
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  2.049,60 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAPACHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RIO NEGRO, CONF. P.P.75/2022
R$  2.049,60