Empenho
Número: 20926/2023
Data: 29/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  20.095,96
Liquidado: R$  20.095,96
Pago: R$  20.095,96
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$  20.095,96 (Empenhado)
1030/2023 - R$  20.095,96 (Liquidado)
1030/2023 - R$  20.095,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.
R$  20.095,96
13/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.
R$  20.095,96
14/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.
R$  20.095,96