Empenho
Número: 20973/2023
Data: 29/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  387,50
Liquidado: R$  387,50
Pago: R$  387,50
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  387,50 (Empenhado)
1023/2023 - R$  387,50 (Liquidado)
1023/2023 - R$  387,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE,CONF. P. E 3/2023. SCFV/PBFI COVID CONTA: 50162-X, FONTE 26600800.
R$  387,50
11/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E EQUIPE VOLANTE,CONF. P. E 3/2023. SCFV/PBFI COVID CONTA: 50162-X, FONTE 26600800.
R$  387,50