Empenho
Número: 22462/2023
Data: 21/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$  67.010,15
Liquidado: R$  67.010,15
Pago: R$  67.010,15
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/12/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$  67.010,15
22/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$  67.010,15