Empenho
Número: 7901/2015
Data: 04/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  288,18
Liquidado: R$  288,18
Pago: R$  288,18
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  288,18 (Empenhado)
1015/2015 - R$  288,18 (Liquidado)
1015/2015 - R$  288,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
434
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
04/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - AEROPORTO MUNICIPAL PARA SILVIO RAMÇO E FELIPE AUGUSTO FRANCO, (NÇO EXISTE LICITA?ÇO PARA ESSE SERVI?O NA SECRETARIA).
R$  288,18
31/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - AEROPORTO MUNICIPAL PARA SILVIO RAMÇO E FELIPE AUGUSTO FRANCO, (NÇO EXISTE LICITA?ÇO PARA ESSE SERVI?O NA SECRETARIA).
R$  288,18
21/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - AEROPORTO MUNICIPAL PARA SILVIO RAMÇO E FELIPE AUGUSTO FRANCO, (NÇO EXISTE LICITA?ÇO PARA ESSE SERVI?O NA SECRETARIA).
R$  288,18