Empenho
Número: 7871/2015
Data: 03/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  23.320,40
Liquidado: R$  23.320,40
Pago: R$  23.320,40
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  23.320,40 (Empenhado)
1015/2015 - R$  23.320,40 (Liquidado)
1015/2015 - R$  23.320,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
758
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
Manutencao Do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
03/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGENS PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS A SER REALIZADOS PELA DA SEC. DE ESPORTE, CONTRATO 66/2015,PREGÇO 34/2015.
R$  23.320,40
17/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGENS PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS A SER REALIZADOS PELA DA SEC. DE ESPORTE, CONTRATO 66/2015,PREGÇO 34/2015.
R$  23.320,40
09/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGENS PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS A SER REALIZADOS PELA DA SEC. DE ESPORTE, CONTRATO 66/2015,PREGÇO 34/2015.
R$  23.320,40