Empenho
Número: 7292/2015
Data: 23/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  375,00
Liquidado: R$  375,00
Pago: R$  375,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$  375,00 (Empenhado)
1049/2015 - R$  375,00 (Liquidado)
1049/2015 - R$  375,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.121.0022.1013
Lev. Registro, Adeq. E Preserv. Do Patr. Publico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  375,00
01/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  375,00
18/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  375,00