Empenho
Número: 7391/2015
Data: 27/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.093,98
Liquidado: R$  4.093,98
Pago: R$  4.093,98
Tipo de despesa
1084/2015 - R$  4.093,98 (Empenhado)
1084/2015 - R$  4.093,98 (Liquidado)
1084/2015 - R$  4.093,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
27/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA CONDOMINIAL DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING
R$  4.093,98
29/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA CONDOMINIAL DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING
R$  4.093,98
05/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA CONDOMINIAL DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING
R$  4.093,98