Empenho
Número: 7106/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.225,41
Liquidado: R$  1.225,41
Pago: R$  1.225,41
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$  1.225,41 (Empenhado)
1049/2015 - R$  1.225,41 (Liquidado)
1049/2015 - R$  1.225,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTAL?ÇO DE TRINCO,BORRACHA E DIVISàRIA E SERVI?O DE RMO?ÇO DE DE PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.225,41
03/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTAL?ÇO DE TRINCO,BORRACHA E DIVISàRIA E SERVI?O DE RMO?ÇO DE DE PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.225,41
16/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTAL?ÇO DE TRINCO,BORRACHA E DIVISàRIA E SERVI?O DE RMO?ÇO DE DE PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.225,41