Empenho
Número: 7094/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  130,00
Liquidado: R$  130,00
Pago: R$  130,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  130,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  130,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  130,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
723
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00
29/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00
20/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00