Empenho
Número: 7093/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  130,00
Liquidado: R$  130,00
Pago: R$  130,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  130,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  130,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  130,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
517
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇODE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00
05/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇODE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00
18/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇODE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  130,00