Empenho
Número: 7074/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.000,00
Liquidado: R$  25.000,00
Pago: R$  25.000,00
Tipo de despesa
1002/2015 - R$  25.000,00 (Empenhado)
1002/2015 - R$  25.000,00 (Liquidado)
1002/2015 - R$  25.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
313
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  25.000,00
16/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  5.576,85
23/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  5.576,85
19/11/2015
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  13.573,43
25/11/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  13.573,43
17/12/2015
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  5.849,72
21/12/2015
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (ASS. SOCIAL)
R$  5.849,72