Empenho
Número: 7072/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  73.000,00
Liquidado: R$  73.000,00
Pago: R$  73.000,00
Tipo de despesa
1002/2015 - R$  73.000,00 (Empenhado)
1002/2015 - R$  73.000,00 (Liquidado)
1002/2015 - R$  73.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.25.752.0012.2101
Ampliacao E Manutencao De Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  73.000,00
16/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  11.484,48
21/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  11.484,48
19/10/2015
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  22.449,15
23/10/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  22.449,15
19/11/2015
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  23.557,51
25/11/2015
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  23.557,51
17/12/2015
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  15.508,86
21/12/2015
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2015 (OBRAS)
R$  15.508,86