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Transparencia

Empenho
Número: 6860/2015
Data: 13/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$  938,14
Liquidado: R$  938,14
Pago: R$  938,14

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$  938,14 (Empenhado)
1049/2015 - R$  938,14 (Liquidado)
1049/2015 - R$  938,14 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
334
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
13/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E DIVISàRIA E REMO?ÇO DE PRATELEIRA PARA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECURSOS IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  938,14

17/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E DIVISàRIA E REMO?ÇO DE PRATELEIRA PARA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECURSOS IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  938,14

21/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E DIVISàRIA E REMO?ÇO DE PRATELEIRA PARA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECURSOS IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  938,14

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