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Transparencia

Empenho
Número: 1819/2014
Data: 19/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.537,56
Liquidado: R$  9.537,56
Pago: R$  9.537,56
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.537,56 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.537,56 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.537,56 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
312
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
19/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2014. (PBFI)
R$  9.537,56

26/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2014. (PBFI)
R$  9.537,56

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