Empenho
Número: 5768/2015
Data: 18/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.152,72
Liquidado: R$  1.152,72
Pago: R$  1.152,72
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  1.152,72 (Empenhado)
1015/2015 - R$  1.152,72 (Liquidado)
1015/2015 - R$  1.152,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
18/06/2015
Empenhado
VALOR QUE S EEMPENHA REF. DIµRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 34/2015.
R$  1.152,72
04/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE S EEMPENHA REF. DIµRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 34/2015.
R$  1.152,72
15/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE S EEMPENHA REF. DIµRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 34/2015.
R$  1.152,72