Empenho
Número: 5980/2015
Data: 24/06/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.751,99
Liquidado: R$  23.751,99
Pago: R$  23.751,99
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.751,99 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.751,99 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.751,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  23.751,99
25/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  23.751,99
26/06/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  23.751,99