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Transparencia

Empenho
Número: 5430/2015
Data: 11/06/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.766,54
Liquidado: R$  7.766,54
Pago: R$  7.766,54
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  7.766,54 (Empenhado)
PESSOAL - R$  7.766,54 (Liquidado)
PESSOAL - R$  7.766,54 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
11/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$  7.766,54

12/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$  7.766,54

16/06/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$  7.766,54

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