Empenho
Número: 5426/2015
Data: 11/06/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.072,99
Liquidado: R$  11.072,99
Pago: R$  11.072,99
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.072,99 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.072,99 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.072,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  11.072,99
12/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  11.072,99
16/06/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  11.072,99