Empenho
Número: 4969/2015
Data: 29/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.209,00
Liquidado: R$  2.209,00
Pago: R$  2.209,00
Processo Licitatório
Número: 76/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2015 - R$  2.209,00 (Empenhado)
1030/2015 - R$  2.209,00 (Liquidado)
1030/2015 - R$  2.209,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
642
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CUBA RIM INOX,PIN?A DENTE RATO,PIN?A KELLY,TESOURA RETA 14, TESOURA CURVA 14) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  2.209,00
01/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CUBA RIM INOX,PIN?A DENTE RATO,PIN?A KELLY,TESOURA RETA 14, TESOURA CURVA 14) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  2.209,00
15/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CUBA RIM INOX,PIN?A DENTE RATO,PIN?A KELLY,TESOURA RETA 14, TESOURA CURVA 14) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  2.209,00