Empenho
Número: 4704/2015
Data: 25/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  719,00
Liquidado: R$  719,00
Pago: R$  719,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  719,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  719,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  719,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
723
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
25/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 20,30,55,60 PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO E ENGENHARIA PARA A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  719,00
11/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 20,30,55,60 PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO E ENGENHARIA PARA A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  719,00
15/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CAIXA 20,30,55,60 PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO E ENGENHARIA PARA A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$  719,00