Empenho
Número: 4406/2015
Data: 14/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  43.218,90
Liquidado: R$  43.218,90
Pago: R$  43.218,90
Processo Licitatório
Número: 76/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2015 - R$  43.218,90 (Empenhado)
1030/2015 - R$  43.218,90 (Liquidado)
1030/2015 - R$  43.218,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  43.218,90
29/05/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  26.555,50
14/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  26.555,50
13/08/2015
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  16.663,40
16/09/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014.
R$  16.663,40