Empenho
Número: 4325/2015
Data: 12/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.507,38
Liquidado: R$  1.507,38
Pago: R$  1.507,38
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  1.507,38 (Empenhado)
1082/2015 - R$  1.507,38 (Liquidado)
1082/2015 - R$  1.507,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDROS CANELADO INCOLOR, VIDROS LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES DE SAéDE ROTA DO SOL,SÇO DOMINGOS,ANA NERI,CENTRAL,FARMµCIA SÇO DOMINGOS,NOVA ALIAN?A,PREGÇO 59/2014.
R$  1.507,38
23/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDROS CANELADO INCOLOR, VIDROS LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES DE SAéDE ROTA DO SOL,SÇO DOMINGOS,ANA NERI,CENTRAL,FARMµCIA SÇO DOMINGOS,NOVA ALIAN?A,PREGÇO 59/2014.
R$  1.507,38
14/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDROS CANELADO INCOLOR, VIDROS LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES DE SAéDE ROTA DO SOL,SÇO DOMINGOS,ANA NERI,CENTRAL,FARMµCIA SÇO DOMINGOS,NOVA ALIAN?A,PREGÇO 59/2014.
R$  1.507,38