Empenho
Número: 4117/2015
Data: 04/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  6.650,00
Liquidado: R$  6.650,00
Pago: R$  6.650,00
Processo Licitatório
Número: 27/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2015 - R$  6.650,00 (Empenhado)
1060/2015 - R$  6.650,00 (Liquidado)
1060/2015 - R$  6.650,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
536
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0017.1070
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE UM FORNO ELTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 27/2015.
R$  6.650,00
26/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE UM FORNO ELTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 27/2015.
R$  6.650,00
22/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE UM FORNO ELTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 27/2015.
R$  6.650,00