Empenho
Número: 3902/2015
Data: 29/04/2015
Tipo: Global
Valor: R$  59.457,37
Liquidado: R$  59.457,37
Pago: R$  59.457,37
Processo Licitatório
Número: 31/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2015 - R$  59.457,37 (Empenhado)
1028/2015 - R$  59.457,37 (Liquidado)
1028/2015 - R$  59.457,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/04/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$  59.457,37
19/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$  34.057,37
16/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$  34.057,37
18/09/2015
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$  25.400,00
21/09/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$  25.400,00