Empenho
Número: 3701/2015
Data: 24/04/2015
Tipo: Global
Valor: R$  5.400,00
Liquidado: R$  5.400,00
Pago: R$  5.400,00
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  5.400,00 (Empenhado)
1015/2015 - R$  5.400,00 (Liquidado)
1015/2015 - R$  5.400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
609
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2069
Manute E Encar Com O Depto De Cultura
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
24/04/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ORQUESTRA SINFONICA DE MATO GROSSO, CONF. OFICIO 484/2015 SEMEC.
R$  5.400,00
30/04/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ORQUESTRA SINFONICA DE MATO GROSSO, CONF. OFICIO 484/2015 SEMEC.
R$  5.400,00
19/05/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ORQUESTRA SINFONICA DE MATO GROSSO, CONF. OFICIO 484/2015 SEMEC.
R$  5.400,00