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Transparencia

Empenho
Número: 530/2018
Data: 05/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.401,17
Liquidado: R$  2.401,17
Pago: R$  2.401,17
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  2.401,17 (Empenhado)
PESSOAL - R$  2.401,17 (Liquidado)
PESSOAL - R$  2.401,17 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
279
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
05/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (PROJETO AABB)
R$  2.401,17

29/01/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (PROJETO AABB)
R$  2.401,17

30/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (PROJETO AABB)
R$  2.401,17

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