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Transparencia

Empenho
Número: 592/2018
Data: 10/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.263,75
Liquidado: R$  1.263,75
Pago: R$  1.263,75

Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  1.263,75 (Empenhado)
1023/2018 - R$  1.263,75 (Liquidado)
1023/2018 - R$  1.263,75 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
10/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.263,75

15/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.263,75

20/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.263,75

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